公司财务报销制度

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一

致,不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程:财务部复核→总经理审批(5000元以上董事长审批)。

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

第一部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品

备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的

累计支出原则上不得超出预算。

第二条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据。

(二) 填写《报销单》应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目

认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内

容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条 费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审核签字→财务部

审核签字→总经理审批→到财务部出纳处报销。

第四条 差旅费报销制度及流程

(一)业务人员差旅费开支标准:车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示总经

理);住宿费和餐费,总经理的费用按单据实报实销,其他人员限额报销,按以下标准执行:

公司财务报销制度

你可能喜欢

  • 物业公司财务管理制度
  • 公司财务费用报销制度
  • 财务费用报销流程图
  • 实施细则
  • 出纳岗位说明书
  • 公司财务管理制度范本

公司财务报销制度相关文档

最新文档

返回顶部